Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003689
Monto de la Factura
₲ 186.610.080
Nro. Solicitud de Transferencia
85494
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.288.462
Retención DNCP
₲ 689.569
Retención IVA
₲ 2.665.858
Retención Renta
₲ 5.331.717
Multa
₲ 634.474
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169354
Monto Contrato
₲ 6.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.846.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.846.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)