Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045258
Monto de la Factura
₲ 23.609.242
Nro. Solicitud de Transferencia
214590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.238.190
Retención DNCP
₲ 83.276
Retención IVA
₲ 643.888
Retención Renta
₲ 643.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
392-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182824
Monto Contrato
₲ 1.935.771.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.905.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.905.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA CAREFUSION/ MEDIX/ PHILIPS/ DIXTAL INSTALADOS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)