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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045435
Monto de la Factura
₲ 7.740.499
Nro. Solicitud de Transferencia
76197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.986

Retención DNCP
₲ 27.303
Retención IVA
₲ 211.105
Retención Renta
₲ 211.105
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
392-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182824
Monto Contrato
₲ 1.935.771.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.905.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.905.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA CAREFUSION/ MEDIX/ PHILIPS/ DIXTAL INSTALADOS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)