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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 129.308.750
Nro. Solicitud de Transferencia
46483
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.799.439

Retención DNCP
₲ 456.107
Retención IVA
₲ 3.526.602
Retención Renta
₲ 3.526.602
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUR SALUD ITAPUA S.A.
RUC
80081468-1
Número de Contrato
352/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169805
Monto Contrato
₲ 4.159.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.748.831.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.748.831.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350237
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS PARA LOS DEPARTAMENTO DE ITAPÚA (DESIERTO ID N° 345.653) Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)