Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005304
Monto de la Factura
₲ 28.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.703.917
Retención DNCP
₲ 100.996
Retención IVA
₲ 780.900
Retención Renta
₲ 780.900
Multa
₲ 266.287
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
122/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175562
Monto Contrato
₲ 5.401.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.888.751.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.888.751.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357849
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)