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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005617
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183393
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.473.409

Retención DNCP
₲ 208.109
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 1.609.091
Multa
₲ 100.300

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
225/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179665
Monto Contrato
₲ 4.846.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.749.982.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.749.982.549

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)