Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 59.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.451.501
Retención DNCP
₲ 215.457
Retención IVA
₲ 1.201.135
Retención Renta
₲ 1.665.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180193
Monto Contrato
₲ 984.574.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.379.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.379.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)