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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 52.298.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.723.846

Retención DNCP
₲ 191.211
Retención IVA
₲ 905.310
Retención Renta
₲ 1.478.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180193
Monto Contrato
₲ 984.574.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.379.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.379.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)