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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 45.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.622.209

Retención DNCP
₲ 159.609
Retención IVA
₲ 1.234.091
Retención Renta
₲ 1.234.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
202/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178171
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.423.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.423.048

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365672
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE 300 LITROS DE LA MARCA SERCON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)