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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0005525
Monto de la Factura
₲ 161.041.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115546
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.689.381

Retención DNCP
₲ 568.037
Retención IVA
₲ 4.392.041
Retención Renta
₲ 4.392.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170978
Monto Contrato
₲ 4.381.136.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.341.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.341.679

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)