Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005518
Monto de la Factura
₲ 74.888.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115716
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.539.520
Retención DNCP
₲ 264.152
Retención IVA
₲ 2.042.414
Retención Renta
₲ 2.042.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170978
Monto Contrato
₲ 4.381.136.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.341.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.341.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)