Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022459
Monto de la Factura
₲ 13.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133393
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.348.667
Retención DNCP
₲ 46.243
Retención IVA
₲ 357.545
Retención Renta
₲ 357.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170164
Monto Contrato
₲ 4.779.120.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.882.787.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.882.787.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348486
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS VENTILADORES PULMONARES MARCA CAREFUSION (EX VIASYS )
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)