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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000170
Monto de la Factura
₲ 238.519.380
Nro. Solicitud de Transferencia
92036
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.572.501

Retención DNCP
₲ 841.323
Retención IVA
₲ 6.505.074
Retención Renta
₲ 6.505.074
Multa
₲ 95.408

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170976
Monto Contrato
₲ 7.245.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.128.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.128.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)