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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0006624
Monto de la Factura
₲ 711.569.100
Nro. Solicitud de Transferencia
104849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.246.342

Retención DNCP
₲ 2.509.898
Retención IVA
₲ 19.406.430
Retención Renta
₲ 19.406.430
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
69/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170976
Monto Contrato
₲ 7.245.306.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.128.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.128.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)