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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0169678
Monto de la Factura
₲ 7.809.300
Nro. Solicitud de Transferencia
98069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.355.792

Retención DNCP
₲ 27.546
Retención IVA
₲ 212.981
Retención Renta
₲ 212.981
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179357
Monto Contrato
₲ 66.295.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.294.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.294.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma