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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 143.196.600
Nro. Solicitud de Transferencia
156197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.345.099

Retención DNCP
₲ 555.603
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.295.898
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXXEL TECHNOLOGIES S.A
RUC
80024779-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169216
Monto Contrato
₲ 28.447.125.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.455.903.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.455.903.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)