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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015085
Monto de la Factura
₲ 18.135.002
Nro. Solicitud de Transferencia
60237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.081.853

Retención DNCP
₲ 63.967
Retención IVA
₲ 494.591
Retención Renta
₲ 494.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
549-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185802
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.770.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.770.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)