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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013636
Monto de la Factura
₲ 821.044
Nro. Solicitud de Transferencia
125381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.364

Retención DNCP
₲ 2.896
Retención IVA
₲ 22.392
Retención Renta
₲ 22.392
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
549-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185802
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.770.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.770.131

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)