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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002971
Monto de la Factura
₲ 5.206.300
Nro. Solicitud de Transferencia
68968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.916.550

Retención DNCP
₲ 19.132
Retención IVA
₲ 82.601
Retención Renta
₲ 147.929
Multa
₲ 40.088

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181294
Monto Contrato
₲ 76.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.344.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.344.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)