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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002821
Monto de la Factura
₲ 2.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189567
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.048

Retención DNCP
₲ 9.744
Retención IVA
Retención Renta
₲ 75.338
Multa
₲ 15.870

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
336
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181294
Monto Contrato
₲ 76.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.344.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.344.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)