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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 4.987.050
Nro. Solicitud de Transferencia
211217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.642

Retención DNCP
₲ 17.696
Retención IVA
₲ 127.890
Retención Renta
₲ 136.822
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183337
Monto Contrato
₲ 25.746.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.813.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.813.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque