Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005396
Monto de la Factura
₲ 158.482.879
Nro. Solicitud de Transferencia
83881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.413.984
Retención DNCP
₲ 559.012
Retención IVA
₲ 4.322.260
Retención Renta
₲ 4.322.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGB CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80001342-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-23023-18-167967
Monto Contrato
₲ 3.001.334.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.732.319.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.030.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353199
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del edificio central
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH