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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 439.323.313
Nro. Solicitud de Transferencia
904
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.810.610

Retención DNCP
₲ 1.549.613
Retención IVA
₲ 11.981.545
Retención Renta
₲ 11.981.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAGOMEC S.R.L
RUC
80039178-0
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11001-19-184413
Monto Contrato
₲ 2.196.616.566
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.069.053.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.069.053.054

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370220
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento del cuarto piso del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional