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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76199
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.740.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-8592
Monto Contrato
₲ 28.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.993.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.993.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS, FOTOCONDUCTORES, PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas