Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 64.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28878
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.405.796
Retención DNCP
₲ 226.204
Retención IVA
₲ 1.749.000
Retención Renta
₲ 1.749.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-181485
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.340.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.340.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368132
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional