Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 384.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
224978
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.139.907
Retención DNCP
₲ 1.344.000
Retención IVA
₲ 10.499.997
Retención Renta
₲ 13.999.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
543
Código de Contratación (CC)
LP-12013-23-237484
Monto Contrato
₲ 3.849.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.857.119.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.857.119.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387261
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA ASFALTICA DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas