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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 5.518.049
Nro. Solicitud de Transferencia
53555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.192.735

Retención DNCP
₲ 19.464
Retención IVA
₲ 150.492
Retención Renta
₲ 150.492
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203546
Monto Contrato
₲ 64.584.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.487.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas