Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005450
Monto de la Factura
₲ 5.959.300
Nro. Solicitud de Transferencia
183475
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.356
Retención DNCP
₲ 27.050
Retención IVA
₲ 114.572
Retención Renta
₲ 167.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197602
Monto Contrato
₲ 899.403.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.044.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.044.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar