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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005118
Monto de la Factura
₲ 22.523.865
Nro. Solicitud de Transferencia
89280
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.195.981

Retención DNCP
₲ 99.310
Retención IVA
₲ 614.287
Retención Renta
₲ 614.287
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-197602
Monto Contrato
₲ 899.403.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 852.044.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 852.044.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386942
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar