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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051513
Monto de la Factura
₲ 336.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60807
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
15-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.883.173

Retención DNCP
₲ 1.186.645
Retención IVA
₲ 9.175.091
Retención Renta
₲ 9.175.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193152
Monto Contrato
₲ 948.908.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.802.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.802.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion