Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 98.667.450
Nro. Solicitud de Transferencia
3649
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2025
Fecha de la Transferencia
10-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.048.104
Retención DNCP
₲ 360.841
Retención IVA
₲ 1.409.535
Retención Renta
₲ 3.758.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
258/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235569
Monto Contrato
₲ 13.211.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.788.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.705.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional