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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027981
Monto de la Factura
₲ 4.613.955
Nro. Solicitud de Transferencia
222212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.300.207

Retención DNCP
₲ 16.107
Retención IVA
₲ 125.835
Retención Renta
₲ 167.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
257/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235061
Monto Contrato
₲ 279.206.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.841.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.841.807

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional