Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002510
Monto de la Factura
₲ 21.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.431.187
Retención DNCP
₲ 77.059
Retención IVA
₲ 532.938
Retención Renta
₲ 595.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169167
Monto Contrato
₲ 746.770.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 706.933.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 706.933.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar