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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 80.105.146
Nro. Solicitud de Transferencia
129128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.453.223

Retención DNCP
₲ 282.551
Retención IVA
₲ 2.184.686
Retención Renta
₲ 2.184.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-173420
Monto Contrato
₲ 3.699.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.888.761.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.761.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358702
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes