Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 26.024.280
Nro. Solicitud de Transferencia
104707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.798.689
Retención DNCP
₲ 95.960
Retención IVA
₲ 387.670
Retención Renta
₲ 741.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169166
Monto Contrato
₲ 325.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.812.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.812.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar