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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003818
Monto de la Factura
₲ 12.402.800
Nro. Solicitud de Transferencia
83733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.790.307

Retención DNCP
₲ 45.319
Retención IVA
₲ 216.767
Retención Renta
₲ 350.407
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-169166
Monto Contrato
₲ 325.353.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.812.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.812.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353564
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar