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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004719
Monto de la Factura
₲ 36.637.930
Nro. Solicitud de Transferencia
129146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.510.266

Retención DNCP
₲ 129.232
Retención IVA
₲ 999.216
Retención Renta
₲ 999.216
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
11/2019 - 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175202
Monto Contrato
₲ 3.194.799.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.465.792.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.465.792.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362730
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Fumigacion y Jardineria del predio de la SND, Hotel Deportista Roga, Polideportivo y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes