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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004867
Monto de la Factura
₲ 64.257.294
Nro. Solicitud de Transferencia
168584
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.525.697

Retención DNCP
₲ 226.653
Retención IVA
₲ 1.752.472
Retención Renta
₲ 1.752.472
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
11/2019 - 12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-175202
Monto Contrato
₲ 3.194.799.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.465.792.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.465.792.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362730
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Fumigacion y Jardineria del predio de la SND, Hotel Deportista Roga, Polideportivo y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes