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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006916
Monto de la Factura
₲ 19.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.434.960

Retención DNCP
₲ 69.050
Retención IVA
₲ 539.455
Retención Renta
₲ 719.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242496
Monto Contrato
₲ 915.357.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.109.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.109.396

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional