Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001398
Monto de la Factura
₲ 25.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192607
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.947.740
Retención DNCP
₲ 89.699
Retención IVA
₲ 700.773
Retención Renta
₲ 934.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242496
Monto Contrato
₲ 915.357.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.109.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.109.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos electrónicos e insumos varios.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional