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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003395
Monto de la Factura
₲ 87.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.460.082

Retención DNCP
₲ 319.781
Retención IVA
₲ 1.249.143
Retención Renta
₲ 3.331.048
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242747
Monto Contrato
₲ 2.422.222.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.493.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.282.493.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional