Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000600
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.392.000
Retención DNCP
₲ 394.971
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.114.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-242990
Monto Contrato
₲ 5.423.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.151.916.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.151.916.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444172
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional