Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009614
Monto de la Factura
₲ 17.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.535.963
Retención DNCP
₲ 79.078
Retención IVA
Retención Renta
₲ 489.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-224787
Monto Contrato
₲ 286.506.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.388.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.388.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418369
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar