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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007335
Monto de la Factura
₲ 29.073.540
Nro. Solicitud de Transferencia
72835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.296.914

Retención DNCP
₲ 104.508
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-228470
Monto Contrato
₲ 372.833.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.741.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.741.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas