Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000680
Monto de la Factura
₲ 4.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.884.576
Retención DNCP
₲ 14.550
Retención IVA
₲ 113.673
Retención Renta
₲ 151.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.561.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.561.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil