Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002402
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95280
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.223.000
Retención DNCP
₲ 27.054
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 281.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-233222
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.117.561.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.561.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427156
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil