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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000171
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140815
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.442.682

Retención DNCP
₲ 751.308
Retención IVA
₲ 5.809.091
Retención Renta
₲ 5.809.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-225214
Monto Contrato
₲ 2.345.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.205.259.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.205.259.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422102
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil