Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006991
Monto de la Factura
₲ 136.229.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.551.778
Retención DNCP
₲ 485.472
Retención IVA
₲ 3.715.350
Retención Renta
₲ 2.476.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
022/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112422
Monto Contrato
₲ 1.773.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.314.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.314.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298046
Nombre de la Licitación
Segura Médico para Funcionarios de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social