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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000296
Monto de la Factura
₲ 10.031.955
Nro. Solicitud de Transferencia
87773
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.636.939

Retención DNCP
₲ 38.120
Retención IVA
₲ 62.153
Retención Renta
₲ 294.743
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166468
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.876.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.591.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas