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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0037497
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187000
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.643.273

Retención DNCP
₲ 811.273
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 6.272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-164230
Monto Contrato
₲ 920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.573.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.573.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas